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永宁县科学技术局关于公布永宁县科学技术局2023年
部门预算的通告
按照《中华人民共和国预算法》的规定,现将永宁县科学技术局 2023年部门预算通告如下,接受社会各界监督。
附件:永宁县科学技术局2023年部门预算.pdf
永宁县科学技术局
2023年1月22日
(此件公开发布)
附件:
永宁县科学技术局2023年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府采购预算支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
永宁县科学技术局2023年部门预算——单位概况
一、主要职能
1、贯彻落实国家创新驱动发展战略方针,研究拟订全县创新驱动发展的规范性文件和科技促进经济社会发展的措施、方案。报批各类科技项目,并组织实施和监督管理。
2、统筹推进全县科技创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。推动企业科技创新能力建设,承担科技军民融合发展相关工作,推进全县重大科技决策咨询制度建设。
3、多方争取资金,加大科技投入,负责全县科技项目经费的使用和监督管理,拟订和组织实施县级科技发展计划项目。
4、贯彻落实国家、自治区基础研究规划、政策和标准,组织实施县级基础研究和应用基础研究。组织建立技术创新中心等科研基地,推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。
5、组织科技进步责任制考核。负责培育科技型中小企业及高新技术企业,推动全县科技创新能力和企业核心竞争力。
6、负责新技术、新成果、新品种的引进、试验、示范和推广,指导科技示范基地和科技示范园区建设。
7、负责全县科技合作交流,会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策,牵头组织开展与县外科研院所、大专院校等科研合作,推动全县招才引智工作深入实施。
8、加强对全县科技工作的调研、指导和服务,会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和政策措施,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动科技创新人才队伍建设。负责组织科技人员对本县重大科技、经济、社会发展项目进行评估和论证,为全县经济建设提供科学的决策依据。
9、拟定全县科学普及和科学传播规划、政策措施。负责全县科技培训、科技信息、科技档案、科技市场优化及民办科技机构的管理工作。落实科技创新调查和科技报告制度,带动科技评价机制改革和科技保密工作。
10、做好对科技成果项目、科技进步奖励项目、科技工作先进单位和优秀科技人员的评审、评选及表彰奖励工作。协同司法部门及市场监督管理部门做好知识产权和技术合同纠纷、案件的仲裁工作,保护科技人员的合法权益。
11、负责全县科技特派员创业行动,协调科技扶贫指导员、“三区”人才开展好科技扶贫工作。
12、完成县委和县政府交办的其他任务。
13、职能转变。围绕贯彻落实国家科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略以及区、市、县创新驱动发展战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管。从研发管理向创新服务转变,推进全县科技计划管理改革,优化创新资源配置,加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹科技人才队伍建设和招才引智工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,永宁县科学技术局(以下简称科技局)是县政府工作部门,为正科级。科技局设2个岗位:
1、综合管理岗位。承担机关事务日常管理运转职责。负责机要、文电、会议、档案、财务、保密、信访、效能建设、党建、宣传、政务公开等工作。
2、科技管理岗位。承担科技项目、科技扶贫、科技特派员管理等职责。负责国家科技成果转化、科技富民强县等项目的组织申报、实施、管理工作。指导协调科技攻关、科技示范园区和基地建设工作。负责科技扶贫项目的相关工作。组织申报国家、自治区各类科技计划项目并监督实施。组织实施科技型中小企业创新资金等计划和技术创新引导工程。负责科技服务体系建设的相关工作。指导科技企业孵化器建设。负责培育科技型中小企业及高新技术企业等工作。推动全县创新驱动发展各项工作的深入实施。
科技局行政编制5名。设局长1名,副局长2名。机关工勤事业编制1名。
永宁县科学技术局2023年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||||
一、本年收入 | 231.41 | 一、本年支出 | 231.41 | 231.41 | ||
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 231.41 | (一)一般公共服务支出 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | |||||
(三)国防支出 | ||||||
(四)公共安全支出 | ||||||
(五)教育支出 | ||||||
(六)科学技术支出 | 198.4 | 198.4 | ||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
(八)社会保障和就业支出 | 16.79 | 16.79 | ||||
(九)卫生健康支出 | 7.08 | 7.08 | ||||
(十)节能环保支出 | ||||||
(十一)城乡社区支出 | ||||||
(十二)农林水支出 | ||||||
(十三)交通运输支出 | ||||||
(十四)资源勘探信息等支出 | ||||||
(十五)商业服务业等支出 | ||||||
(十六)金融支出 | ||||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | ||||||
(十八)住房保障支出 | 9.14 | 9.14 | ||||
(十九)粮油物资储备支出 | ||||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | ||||||
(二十一)其他支出 | ||||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | |||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | |||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | |||||
收入总计 | 231.41 | 支出总计 | 231.41 | 231.41 | ||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 县本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | 小计 | 县本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | |
206001永宁县科学技术局本级 | 231.41 | 231.41 | 231.41 | |||||||
2060101 | 行政运行 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | ||||||
2060102 | 一般行政管理事务 | 10 | 10 | 10 | ||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 100 | 100 | 100 | ||||||
2080505 | 机关事业单位养老保险支出 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金支出 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | ||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | ||||||
三、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2022年执行数(决算数) | 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
206001永宁县科学技术局本级 | 204.83 | 231.41 | 121.41 | 110 | ||||
2060101 | 行政运行 | 92.26 | 88.4 | 88.4 | ||||
2060102 | 一般行政管理事务 | 10 | 10 | 10 | ||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 63.59 | 100 | 100 | ||||
2060599 | 其他技术研究与服务支出 | 1.2 | ||||||
2080505 | 机关事业单位养老保险支出 | 11.86 | 10.22 | 10.22 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金支出 | 6.86 | 6.15 | 6.15 | ||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.76 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.42 | 0.42 | ||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.8 | 4.11 | 4.11 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.41 | 2.8 | 2.8 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 11.84 | 9.14 | 9.14 | ||||
四、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 121.41 | 117.86 | 3.55 | |
301 | 一、工资福利支出 | 117.86 | 117.86 | |
30101 | 基本工资 | 28.14 | 28.14 | |
30102 | 津贴补贴 | 16.21 | 16.21 | |
30103 | 奖金 | 40.5 | 40.5 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.22 | 10.22 | |
30109 | 职业年金缴费 | 6.15 | 6.15 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.11 | 4.11 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.8 | 2.8 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.42 | 0.42 | |
30113 | 住房公积金 | 9.14 | 9.14 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.17 | 0.17 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 3.55 | 3.55 | |
30201 | 办公费 | 3 | 3 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 0.55 | 0.55 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2022年预算数 | 2022年执行数(决算数) | 2023年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
此表空白 | |||||||||||||||||
六、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2022年执行数(决算数) | 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
本单位无政府性基金预算,此表为空表 | |||||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 231.41 | 一、行政支出 | 231.41 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 231.41 | 其中:财政拨款支出 | 231.41 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 231.41 | 本年支出合计 | 231.41 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 231.41 | 支出总计 | 231.41 |
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
231.41 | 231.41 | 231.41 | |||||||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2060101 | 88.4 | 88.4 | |||||||
2060102 | 10 | 10 | |||||||
2060499 | 100 | 100 | |||||||
2080505 | 10.22 | 10.22 | |||||||
2080506 | 6.15 | 6.15 | |||||||
2089999 | 0.42 | 0.42 | |||||||
2100799 | 0.17 | 0.17 | |||||||
2101101 | 4.11 | 4.11 | |||||||
2101103 | 2.8 | 2.8 | |||||||
2210201 | 9.14 | 9.14 | |||||||
十、政府采购预算支出表
政府采购预算支出表
单位:万元
科目编码 | 总计 | 货物 | 工程 | 服务 | ||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
2060101 | 1 | 1 | 1 | |||||||
永宁县科学技术局2023年部门预算——部门预算情况说明
一、关于永宁县科技局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
永宁县科技局2023年财政拨款收入预算231.41万元,其中:本年收入231.41万元,包括一般公共预算拨款231.41万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算231.41万元,包括:科学技术支出198.4万元、社会保障和就业支出16.79万元、卫生健康支出7.08万元、住房保障支出9.14万元。
二、关于永宁县科学技术局2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
永宁县科技局2023年一般公共预算财政拨款基本支出121.41万元,其中:本年收入安排支出121.41万元,上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数(决算数)减少7.87万元。
人员经费117.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费3.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
永宁县科技局2023年一般公共预算财政拨款项目支出110万元,其中:本年收入安排支出110万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:
1、科技支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)2023年预算10万元,主要用于开展科技活动业务经费。
2、科技支出(类)科学技术管理事务(款)其他技术研究与开发支出(项)2023年预算100万元,主要为永宁县科技项目综合经费。
三、关于永宁县科技局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
永宁县科技局2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元。
四、关于永宁县科技局2023年政府性基金预算拨款情况说明
本单位2023年不涉及政府性基金预算。
五、关于永宁县科技局2023年收支预算情况的总体说明
永宁县科技局2023年收入总预算231.41万元,其中:本年收入231.41万元,上年结转结余0万元;支出总预算0万元,其中:本年支出231.41万元,年末结转结余 0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入231.41万元,占100 %;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0 %;附属单位上缴预算收入 0 万元,占0 %;经营预算收入0 万元,占0 %;债务预算收入 0万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入0万元,占0 %;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0 %。
本年支出包括:行政支出231.41万元,占100 %;事业支出0万元,占0%;经营支出 0 万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出 0万元,占0 %;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出 0万元,占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023年,永宁县科技局本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算3万元。
(二)政府采购情况
2023年,永宁科技局政府采购预算1万元,用于网上购买办公物品。
(三)国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日,永宁县科技局占用使用国有资产总体情况为房屋180平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;其他资产价值21.18万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋180平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;办公家具价值4.31万元;其他资产价值16.87万元。
(四)预算绩效情况
2023年永宁县科技局重点项目绩效评价细化单位预算编制,规范财政支出,完善管理机制,使项目资金预算使用更合理。
(五)其他需说明的事项
2023年永宁县科技局无其他说明事项。
名词解释
支出功能分类科目编码、名称:按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
本年支出:是指单位本年度全部支出。
财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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