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  • 640121-025/2019-00001
  • 永宁县残疾人联合会
  • 永宁县残疾人联合会
  • 有效
  • 2019年01月25日
永宁县残疾人联合会2019年部门预算公开
时间:2019年01月25日 来源:永宁县残疾人联合会

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永宁县残疾人联合会2019年部门预算

目录


第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释


永宁县残疾人联合会2019年部门预算——单位概况


一、主要职能

永宁县残疾人联合会是独立核算、系县财政全额拨款的参照公务员管理永宁县残疾人联合会2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收    入

支    出

项   目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

331.31 

一、本年支出

(一)一般公共预算财政拨款收入

331.31 

(一)一般公共服务支出

(二)政府性基金预算财政拨款收入

(二)外交支出

(三)国防支出

(四)公共安全支出

(五)教育支出

(六)科学技术支出

(七)文化旅游体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

312.49 

312.49 

(九)卫生健康支出

9.86 

9.86 

(十)节能环保支出

(十一)城乡社区支出

(十二)农林水支出

(十三)交通运输支出

(十四)资源勘探信息等支出

(十五)商业服务业等支出

(十六)金融支出

(十七)自然资源海洋气象等支出

(十八)住房保障支出

8.96 

8.96 

(十九)粮油物资储备支出

(二十)灾害防治及应急管理支出



(二十一)其他支出










二、上年结转结余

二、年末结转结余

(一)一般公共预算财政拨款

(一)一般公共预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

收入总计

331.31 

支出总计                             331.31        331.31

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

县本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

小计

县本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.78


13.78


13.78








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.51


5.51


5.51








2081101

行政运行

117.45

117.45

117.45







2081102

一般行政管理事务

22

22

22







2081104

残疾人康复

90

90

90







2081106

残疾人体育

10

10

10







2081199

其他残疾人事业支出

52.03

52.03

52.03







2082701

财政对失业保险基金的补助

0.9

0.9

0.9







2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.14

0.14

0.14







2082703

财政对生育保险基金的补助

0.69

0.69

0.69







2100799

其他计划生育事务支出

0.21 

0.21 

0.21 

 

 

 




2101101

行政单位医疗

5.51 

5.51 

5.51 

 

 

 

 



2101103

公务员医疗补助

4.13 

4.13 

4.13 

 

 

 

 



2210201

住房公积金

8.96 

8.96 

8.96 

 

 

 

 




合计

331.31

331.31

331.31








三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)


2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.85 

13.78


13.78



-0.07

-0.5%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.51


5.51





2081101

行政运行

160.71 

123.15

123.15


-37.56

-0.23%

2081102

一般行政管理事务

31.1 

22


22

-9.1

-29%

2081104

残疾人康复

86

90


90

4

4.6%

2081106

残疾人体育

3.7 

10


10

6.3

170.2%

2081199

其他残疾人事业支出

133.2 

46.33


46.33

86.87

65.2%

2082701

财政对失业保险基金的补助


0.9

0.9




2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.12

0.14

0.14


0.02

16%

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.71

0.69

0.69


-0.02

-2.8%

2100799

其他计划生育事务支出

0.21

0.21

0.21


0

0

2101101

行政单位医疗

5.68

5.51

5.51


-.17

-2.9%

2101103

公务员医疗补助

4.26

4.13

4.13


-0.13

-3%

2210201

住房公积金

8.70

8.96

8.96


0.26

2.9%

合计


454.63

331.31

331.31


-123.32

-27.1%


四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元


经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

162.98

162.98


301

一、工资福利支出

156.42

156.42


30101

基本工资

45.21

45.21


30102

津贴补贴

44.48

44.48


30103

奖金

12.41

12.41


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

13.78


13.78



30109

职业年金缴费

5.51


5.51



30110

职工基本医疗保险缴费

5.51

5.51


30111

公务员医疗补助缴费

4.13

4.13


30112

其他社会保障缴费

1.73

1.73


30113

住房公积金

8.96

8.96


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

14.7

14.7


302

二、商品和服务支出

6.35


6.35

30201

办公费

2


2

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费

0.5


0.5

30207

邮电费

0.5


0.5

30208

取暖费

0.56


0.56

30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

0.79


0.79

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

2


2

303

三、对个人和家庭的补助

0.21

0.21


30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.21

0.21


310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出



、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表                单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1





1

0.01





0.01

1





1


六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表            单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)


2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费


本单位无政府基金预算,此表为空 



































七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

331.31

一、行政支出

331.31

1)一般公共预算财政拨款收入

331.31

其中:财政拨款支出

331.31

2) 政府性基金预算财政拨款收入


非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出


纳入财政专户管理的非税收入


非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

331.31

本年支出合计

331.31





十、上年结转


九、年末结转结余


1)财政拨款结转


1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


2)非财政拨款结转


2)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


3)非财政拨款结转


1)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


4)非财政拨款结余


2)非财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:本级横向财政拨款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


5)专用结余


3)专用结余


6)经营结余


4)经营结余








收入总计

331.31

支出总计

331.31


八、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

331.31

331.31

331.31















































































































九、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2080505

13.78

13.78








2080506

5.51

5.51








2081101

117.45

117.45








2081102

22

22








2081104

90

90








2081106

10

10








2081199

52.03

52.03








2082701

0.9

0.9








2082702

0.14

0.14








2082703

0.69

0.69








2100799

0.21

0.21








2101101

5.51

5.51








2101103

4.13

4.13








2210201

8.96

8.96








永宁县残疾人联合会2019年部门预算情况说明


一、关于永宁县残疾人联合会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县残疾人联合会2019年财政拨款收入预算331.31万元,其中:本年收入331.31万元,主要为一般公共预算拨款331.31万元。支出预算331.31万元,其中:社会保障和就业支出312.49万元、卫生健康支出9.86万元、住房保障支出8.96万元。

二、关于永宁县残疾人联合会2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

永宁县残疾人联合会2019年一般公共预算财政拨款基本支162.98万元,其中:本年收入安排支出162.98万元2018年执行数(决算数)减少20.75万元,下降11.2%,其主要原因是有一名工作人员办理退休所致

人员经费156.63万元,主要包括:基本工资45.21万元、津贴补贴44.48万元、奖金12.41万元、社会保险缴费30.66万元、其他工资福利支出14.7万元、住房公积金8.96万元、其他人员经费0.21万元。

公用经费6.35万元,主要包括:办公经费2万元、电费0.5万元、邮电费0.5万元、取暖费0.56、工会经费0.79万元、其他商品和服务支出2万元。

  1. 项目支出情况说明

永宁县残疾人联合会2019年一般公共预算财政拨款项目支出168.33万元,2018年执行数减少270.86万元,下降61.6%要原因是残疾人“两项”补贴政策调整由民政局发放,预算资金大幅减少。另外,由于部门项目资金预算细化,个别项目预算资金较往年减少。

其中:本年收入安排支出168.33万元,包括:社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)2019年预算22万元,主要用于残疾人基本服务状况调查经费7万元、综合业务费10万元、第三代残疾证更换工作经费5万元社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)2019年预算90万元,主要用于残疾人康复经费20万元,残疾儿童康复救助项目50万元,残疾人辅助器具个性化适配项目20万元。社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)2019年预算10万元,主要用于残疾人文化体育事业经费10万元。社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2019年预算46.33万元,主要用于残疾人家庭无障碍改造5万元、残疾人专门协会工作经费5万元、残疾人机动车燃油补贴2.6万元、精神残疾人住院及服药补贴10.63万元、扶残助学补贴11.1万元,春节残疾人慰问10万元、残疾人托养服务项目补贴2万元。

  1. 关于永宁县残疾人联合会2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

永宁县残疾人联合会2019年“三公”经费财政拨款预算数为1万元,其中:其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费1万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算2018年预算数相比较没有增减变动。

四、关于永宁县残疾人联合会2019年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县残疾人联合会2019年无政府性基金预算拨款

五、关于永宁县残疾人联合会2019年收支预算情况的总体说明

永宁县残疾人联合会2019年收入总预算331.31万元,其中:本年收入331.31万元;支出总预算331.31万元,其中:本年支出331.31万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入331.31万元,100%

本年支出包括:基本支出162.98万元,占49.2%项目支出168.33万元,占50.8%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,永宁县残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算5万元,2018年预算相比没有增减变动。

  1. 政府采购情况

2019年,永宁县残疾人联合会政府采购预算25万元,其中:通过政府采购残疾人辅助器具个性化适配20万元,残疾人家庭无障碍改造预算5万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20181231日,永宁县残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为房屋496平方米,价值51.3万元;车辆1辆,价值17.91万元;办公家具价值5.71万元;其他资产价值24.2万元。国有资产分布情况为:

本级部门现用房屋186平方米,价值8万元;办公家具价值5.71万元;其他资产价值24.2万元。

所属单位原办公用房310平方米,因109国道扩路已拆除但未核销,价值43.3万元;车辆1,总价值17.91万元,因公车改革由公务用车平台使用,暂未做核销处理。

(四)预算绩效情况

2019永宁县残疾人联合会重点项目绩效评价申报14个,其主要社会效益指标是:通过各项工作的开展,满足残疾人基本康复服务需求,减轻残疾人家庭经济困难,带动、增加残疾人经济收入,改善残疾人生活质量,提高残疾人参与社会的能力。使关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善。让残疾人有更多的获得感和幸福感,使残疾人服务对象切实感受到党和政府对他们的关爱。支出预算绩效涉及时效指标的,补助资金及时发放率要≥90%,残疾人及其家属满意度≥85%

(五)其他需说明的事项

永宁县残疾人联合会暂无其他需要说明的事项。

县残疾人联合会2019年部门预算——名词解释

支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出:是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



                                                                 永宁县残疾人联合会

                                                                        2019123


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